Доброе утро!
Знаю, что данный вопрос встречается часто, но помогите разобраться.
По итогам 9 месяцев я не включила в расходы информационные услуги (доступ к порталу для участия в электронных торгах). По итогам 9 месяцев была прибыль (налог уплачен). Сейчас хочу включить данные расходы в годовую декларацию в составе косвенных, без подачи уточненной декларации за 9 месяцев. По итогам года получится убыток.
Правильно ли я понимаю, что в связи с тем, что данная ошибка привела к переплате налога на прибыль, я имею право не подавать уточненную декларацию за 9 месяцев? А т.к. налоговый период по налогу на прибыль - год, то данные расходы могу отразить в декларации по году?
Сомнения возникли в связи с тем, что исправлять ошибки в текущем периоде без подачи уточненной декларации можно если и в том периоде и в текущем отражена прибыль, а у меня получается, что в текущем будет убыток.
Заранее спасибо за ответы.